Инструкция: как подать налоговую декларацию 3-НДФЛ 7 августа г. Если вы продали квартиру, дом или долю и владели этим жильем меньше трех в ряде случаев пяти лет , то должны подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Декларация нужна, даже если вы не получили дохода от продажи. Рассказываем, как это сделать.

3-НДФЛ 2019

В одних случаях декларация нужна, чтобы подтвердить уплаченные налоги, в других - чтобы получить с этих налогов вычеты. Также вы узнаете, для чего нужна налоговая декларация. Декларация подтвердит легальность полученного дохода и уплату налогов с него. Порядок предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ определяют статьи Согласно закону, подавать налоговую декларацию в обязательном порядке должны: Индивидуальные предприниматели на основной системе налогообложения, нотариусы и адвокаты Лица, которые получили доход за границей Лица, получившие доход от продажи автомобиля или недвижимости, сдачи жилья в аренду или выигрыша в лотерею — эти и некоторые другие виды дохода также облагаются налогом Эти люди обязаны сдавать декларацию до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.

Она передается в отделение налоговой инспекции по месту регистрации гражданина лично или по почте ценным письмом с описью вложения. Также ее можно подать в электронном виде через интернет.

В остальных ситуациях обычному человеку сдавать ее не нужно. Однако, он может получить с ее помощью налоговые вычеты. Подробнее о них вы узнаете далее. Налоговые вычеты и их виды Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которой уплачивается тот или иной налог.

Он позволяет снизить размер налога или вернуть его часть. Право на его получение имеет любое физическое лицо, которое платит подоходный налог. Все вычеты по подоходному налогу, которые может получить физическое лицо, делятся на следующие категории: Стандартные.

К этой категории относятся вычеты за детей: 1 рублей — на первого ребенка, 3 рублей — на второго ребенка и далее, 6 рублей — на ребенка-инвалида родителям, опекунам и попечителям. Также к стандартным относится вычет рублей для некоторых категорий граждан — Героев Советского Союза, людей, получивших облучение в ходе радиационных аварий, инвалидов 1 и 2 групп, и некоторых других Имущественные.

С помощью них можно вернуть часть расходов на покупку жилья или строительства частного дома, в том числе в ипотеку. Всего за счет имущественных вычетов можно вернуть 2 рублей Социальные.

Они помогут компенсировать затраты на обучение , лечение в том числе медицинскую страховку и лекарства , благотворительность и взносы в негосударственные пенсионные фонды. Максимальная сумма составляет рублей кроме вычетов на дорогостоящее лечение Профессиональные. Они предоставляются индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.

Также их могут получить люди, которые получают доход от выполнения работ по договорам, или авторские отчисления. Порядок оформления определяет статья Налогового кодекса Инвестиционные. Эти вычеты предоставляются при реализации ценных бумаг в обращении на организованном рынке. Главное условие — эти бумаги должны находиться в собственности человека более трех лет. Максимальная сумма — количество лет нахождения бумаги в собственности, умноженная на 3 рублей Подать декларацию на получение вычета можно в любое время — не только до 30 апреля.

Подробнее о вычетах и их оформлении вы узнаете в наших статьях. Вы должны будете сами собрать всю необходимую информацию. Также нужно быть внимательным: при самостоятельном заполнении вы рискуете допустить ошибки. Тогда ее не примут С помощью программы, которую можно скачать на сайте ФНС.

Программа автоматически проверит ваши данные и на их основе сгенерирует файл с декларацией. Его можно будет распечатать или направить в ФНС в электронном виде С помощью онлайн-сервиса в Личном кабинете налогоплательщика - порядок заполнения такой же, как и через программу. Готовую декларацию можно сразу же направить в ФНС в электронном виде В специализированной фирме.

Существуют различные сервисы, в том числе онлайн, которые помогают заполнить декларацию. Например, такая услуга есть у Сбербанка. Вам помогут не только подготовить 3-НДФЛ, но и оформить налоговые вычеты. Однако, услуги таких сервисов, чаще всего, платные Мы советуем вам первый способ. Тогда вы будете точно знать, какие сведения вы вводите, и сэкономите на дополнительных услугах. Кроме того, вы получите актуальную форму - программа для автоматического заполнения обновляется медленно Советуем вам заполнить несколько пробных деклараций.

Порядок заполнения декларации Для начала загрузите актуальный бланк декларации за текущий период. После этого распечатайте файл. Каждая страница должна быть распечатана на отдельном листе. Налоговая декларация всегда заполняется за предыдущий год.

В году нужно заполнять 3-НДФЛ за год. Декларация заполняется черной или синей ручкой, заглавными буквами, без помарок и исправлений. В строках, для которых отсутствуют сведения, в каждом поле ставится прочерк. Заполнять декларацию удобнее всего в следующем порядке: 1. Титульный лист. Он содержит основную информацию о налогоплательщике - личные, паспортные и контактные данные: Номер корректировки - показывает, сколько раз подавалась декларация за данный отчетный период.

Если вы подаете декларацию впервые, то ставьте значение 0 ИНН - укажите его как в свидетельстве о постановке на учет в налоговой службе. Если вы не можете найти свой ИНН, то уточнить его можно здесь. ИНН следует указывать на каждом листе декларации Налоговый период - год, за который подается декларация, и код налогового периода - для года это 34 Номер отделения налоговой инспекции, в которое будет направлена декларация.

Узнать его можно с помощью этого сервиса Код страны вашего гражданства - для России это Коды других стран можно узнать в Общероссийском классификаторе стран мира Код категории налогоплательщика: - ИП, - нотариус, - адвокат, - арбитражный управляющий, - физическое лицо, - глава крестьянского фермерского хозяйства Личные данные - ФИО, дата и место рождения.

Заполняются в точности так же, как в паспорте Данные документа, подтверждающего личность - код вида документа для паспорта РФ это 21 , серия и номер, дата выдачи и название выдавшего его органа. Заполняется в точности так же, как в самом документе Контактный телефон - стационарный или мобильный Сведения о месте жительства налогоплательщика с года заполнять больше не нужно. Полей для них в новой форме декларации нет. Число страниц декларации в зависимости от цели подачи оно может меняться и приложенных к ней документов.

Лучше всего заполнять в самом конце Раздел подтверждения достоверности данных - его заполняете вы или ваш представитель. Во втором случае следует дополнительно дописать данные документа, которые подтверждают полномочия представителя Раздел для работника налоговых органов - его заполнять не нужно Пример формы 2. Лист А. В нем нужно указывать сведения об облагаемых налогом доходах, полученных в РФ, кроме предпринимательских. Сюда относятся зарплата, доходы от продажи недвижимости, от аренды квартиры и некоторые другие.

Здесь нужно указывать только те доходы, которые вам необходимо подтвердить по закону, или с которых вы хотите получить вычет. Раздел для каждого дохода содержит следующую информацию: - Код вида поступившего дохода: 01 - от продажи недвижимости, 02 - от продажи иного имущества, 03 - от операций с ценными бумагами, 04 - от сдачи имущества в аренду, 05 - от подарков, 06 - по трудовому договору с удержанием НДФЛ, 07 - по трудовому договору без удержания НДФЛ, - от дивидендов от долевого участия, - от продажи недвижимости исходя из кадастровой стоимости, 10 - прочие - Размер налоговой ставки - он зависит от типа дохода.

Уточнить ставку можно здесь и - ИНН и КПП источника - физического или юридического лица, от которого вы получили доход. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей КПП не нужен. Узнать их для физического лица можно здесь , для ИП или юридического лица - здесь - Код источника выплаты по ОКТМО - его можно узнать по адресу источника с помощью этого сервиса ФНС - Наименование источника дохода - ФИО физического лица, официальное название ИП или юридического лица - Общая сумма дохода за расчетный период в рублях с копейками - Сумма облагаемого налогом дохода с учетом уже оформленных вычетов - также в рублях с копейками - Сумма исчисленного налога за расчетный период - равна сумме облагаемого дохода, умноженной на ставку - Сумма удержанного налога за расчетный период Пример формы 3.

Лист Б. Здесь нужно указать о доходах, полученных за границей. Если вы не получали таких доходов, то заполнять его не нужно. Здесь нужно указывать следующую информацию: — Код налоговой ставки - Код страны, в которой получен доход - Наименование источника дохода - здесь допускается использовать английские буквы - Код валюты дохода в числовом виде - узнать его можно в этом классификаторе - Код вида дохода - 1 для прибыли контролируемой иностранной компании или 2 для остальных доходов - Номер контролируемой иностранной компании если есть Контролируемая иностранная компания, или КИК - это компания, которая ведет деятельность в одной стране, но при этом является налоговым резидентом другой страны.

Указывается официальный курс по данным Центробанка РФ , - Сумма дохода в иностранной и российской валютах , - Сумма дохода в виде имущественных прав, полученных при ликвидации организации, и сумма дивидендов от КИК, освобождаемые от налогов если они есть - Код применяемого порядка определения прибыли или убытков КИК, выбранного налогоплательщиком если нужен , - Сумма налога, уплаченного в иностранном государстве - указывается в российской и иностранной валюте , - Дата уплаты налога и курс валюты по данным ЦБ на эту дату - Сумма налога, исчисленная в России по соответствующей ставке - Сумма налога, подлежащая зачету уменьшению в России.

Налоговая служба учитывает уплаченный налог в другой стране и не будет взимать дополнительные выплаты в России. Сумма, подлежащая зачету, не должна быть выше каждого из двух уплаченных налогов. Пример формы 4. Лист В. Его нужно заполнять только ИП, нотариусам и адвокатам.

Здесь описываются доходы от предпринимательской деятельности или частной практики. В листе В указываются следующие данные: - Код вида деятельности: 1 — для ИП, 2 — для нотариусов, 3 — для адвокатов, 4 — для арбитражных управляющих, 5 — для главы крестьянского фермерского хозяйства, 6 — для других видов частной практики - Код основной деятельности по ОКВЭД.

Его можно найти в выписке из ЕГРИП - Сумма дохода за отчетный период - Суммы расходов для профессионального вычета — материальные, амортизационные, в пользу физических лиц и прочие расходы. Сюда относятся доходы членов хозяйства от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, гранты на создание и развитие хозяйства и субсидии от бюджетной системы РФ.

Лист Г. Сюда заносятся все доходы, не подлежащие налогообложению. Лист Д1. Этот лист нужно заполнять, если вы хотите оформить имущественный вычет на покупку или строительство жилья. Она дает право перенести вычеты на предшествующие налоговые периоды. Такое право имеют только пенсионеры - Код номера объекта кадастровый, условный или инвентарный и сам номер.

Если номер отсутствует, то впишите код 4 и оставьте поле для номера пустым - Полный адрес местоположения объекта В декларации можно указывать либо номер объекта, либо его адрес.

Если вы уже указали номер, то адрес вписывать нельзя, и наоборот. Если вы сомневаетесь, то указывайте адрес. Она не может быть больше налоговой базы - Сумма вычета на проценты по ипотеке - также не может быть больше базы. Определяется как разность между размером базы и суммой расходов из предыдущего пункта - Остаток вычета за покупку, который переносится на следующий отчетный период пункт минус сумма вычета - Остаток вычета за проценты по ипотеке, который переносится на следующий отчетный период пункт минус сумма вычета по ипотеке Пример формы 7.

Лист Д2. Он заполняется при оформлении вычета по доходам от продажи имущества и имущественных прав. Д2 состоит из нескольких разделов - их нужно заполнять в зависимости от того, какие из них вы хотите получить.

Для каждого из них указываются общая сумма дохода и размер с учетом ограничений. На основании Д2 можно получить вычеты по таким доходам: - Доход от продажи жилой недвижимости или земельного участка ограничение - 1 рублей - Доход от продажи доли в жилой недвижимости ограничение - 1 рублей - Доход от продажи жилой недвижимости или доли в ней с учетом расходов расходы учитываются отдельно - Доход от продажи иной недвижимости ограничение - рублей - Доход от продажи иной недвижимости с учетом расходов - Доход от продажи иного имущества ограничение - рублей - Доход от продажи иного имущества с учетом расходов - Доход, полученный при изъятии имущества для государственных и муниципальных нужд - Доход от продажи имущества после ликвидации иностранной компании - Доход от продажи имущества, полученного от КИК Размер вычета также не должна превышать размер дохода Отдельно указывается общая сумма вычетов и расходов для всех указанных в Д2 доходов Пример формы 8.

Лист Е1.

Декларация 3-НДФЛ за 2018 год: бланк и порядок заполнения

Спасибо за очень ясно изложенную, понятную, подробную и актуальную информацию на Вашем сайте Налогия. Ирина, Кисловодск Благодаря Вашей программе мне удалось максимально быстро и без ошибок заполнить налоговую декларацию! Виктор, Санкт-Петербург Спасибо за замечательный сервис. Даже самый непонятливый теперь может правильно заполнить декларацию! Первое место на конкурсе Российской Недели Интернета Первое место на конкурсе проектов в рамках Недели Российского Интернета - одном из самых престижных конкурсов интернет-проектов в России. Приз зрительских симпатий на конкурсе финтех-компаний FinNext Приз зрительских симпатий на всероссийском конкурсе инновационных компаний сектора финансовых услуг ежегодного форума FinNext. Декларация заполняется при помощи специальной формы. Подготовить ее Вам поможет этот веб-сайт в том числе декларацию за год, которая подается начиная с года.

ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ

Скачать образец заполнения декларации за год На рынке достаточно широко представлены организации и частные лица, предлагающие помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ. Стоимость их услуг порой достаточно высока, по сравнению с возвращаемой суммой из бюджета. В действительности составить и сдать этот отчет самостоятельно несложно. Применять ее следует с декларирования доходов за год. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, форма 3-НДФЛ на год Форма отчета за год Внесены следующие изменения: новая декларация стала значительно меньше действовавшей ранее: 13 листов вместо 20; число обязательных разделов сократилось до трех: титульный лист, разделы 1 и 2; многие показатели отменены или объединены; технические изменения затронули штрихкоды и нумерацию строк. Планируемые изменения с Изменения незначительные и скорее технические.

Декларация 3-НДФЛ за 2017 год

Актуально на: 5 февраля г. Представлять ее по итогам года должны физические лица-налогоплательщики, которые указаны в ст. Внимание: декларация по форме 3-НДФЛ за год подается уже по новой форме. Подробнее об этом мы рассказали в отдельной консультации.

Налоговая декларация З-НДФЛ

И уже можно возвращать налоги за год или отчитываться о доходах года. Наша программа стала еще удобнее, чем в прошлые годы, и как всегда поможет Вам заполнить декларацию быстро и правильно. В налоговом законодательстве за последний год произошли некоторые изменения, и все они учтены в нашей программе. Программа сформирует нужные листы бланка, проставит правильные коды и подсчитает результаты, добиваясь как можно более выгодных для Вас результатов. Вы сможете не только подготовить все документы онлайн, но и подать их через наш веб-сайт в электронном виде в инспекцию. Не нужно будет идти в инспекцию. Не забывайте, пожалуйста, что если Вы заполняли декларацию для получения вычета по покупке жилья, и не получили вычет полностью, Вы можете продолжить получение вычета и получить остающееся.

Налоговая декларация 3-НДФЛ в 2019-2020 годах - как заполнить?

Видеопрезентация 3-ндфл: заполнить декларацию и получить налоговый вычет Налоговая декларация 3-НДФЛ, без сомнения, основной расчетный документ, по которому физлица декларируют свои доходы, уменьшают сумму подоходного налога или заявляют права на возврат части расходов путем получения налоговых вычетов. Только за год было подано не менее 8 млн деклараций с общей суммой, подлежащей возврату из бюджета более млрд рублей. С каждым годом, эта цифра продолжает расти. Любой работник имеет право запросить и бесплатно получить справку по форме 2-НДФЛ в бухгалтерии организации, где он работает, в независимости от того, для каких целей она ему нужна. В справке 2-НДФЛ отражаются доходы работника, а также суммы исчисленного, удержанного и перечисленного налога работодателем в бюджет. В определенных случаях именно физлицам необходимо самостоятельное заполнение 3-ндфл и подача в свою инспекцию по месту жительства. Например, при получении доходов не от работодателя или доходов, с которых подоходный налог не был полностью или частично исчислен и удержан налоговым агентом или при желании физического лица воспользоваться правом на получение налогового вычета. К доходам, которые получены не от работодателя, могут относиться: доходы от продажи имущества, от аренды, получение выигрышей или призов и т. Налоговый вычет, с одной стороны, может уменьшить доход то есть налогооблагаемую базу, вплоть до 0 , с другой стороны — вернуть часть ранее уплаченного налога. При этом, существуют некоторые ограничения в части сумм возвращаемых средств: например, при оплате за собственное обучение или лечение физлицам предоставляется возможность вернуть налоги не более 15 рублей за год и в то же время не более суммы уплаченного НДФЛ за этот же год.

Дата публикации: Кроме того, заполнить декларацию 3-​НДФЛ можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Раздел "Задание условий" Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации : Тип декларации — 3-НДФЛ; Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации - код налогового органа можно выбрать в выпадающем при нажатии на указанный прямоугльник с точками меню и нажать "Да", а также уточнить на стенде или сайте инспекции ; "Номер корректировки" — 0 если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации — указываете 1, в случае подачи второй уточняющей — 2 и так далее ; "Признак налогоплательщика" — иное физическое лицо установлено по умолчанию ; "Имеются доходы" — выбираем свои доходы для большинства - это только первый пункт ; "Достоверность подтверждается" — лично в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте. Раздел "Сведения о декларанте" Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок. Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию.

Каждый год в структуру и правила заполнения декларации 3-НДФЛ вносятся небольшие изменения. Мы стараемся учитывать их и оперативно обновлять эту информацию на нашем сайте. Однако общие правила заполнения формы, как правило, из года в год остаются прежними. Начинать заполнение декларации следует в обратном порядке: сначала надо внести данных в листы с А до И, а уже потом, на основании этой информации — в разделы 2 и 1. Правила оформления налоговой декларации Существуют правила, применимые ко всем налоговым декларациям по форме 3-НДФЛ: Заполнять бланк можно как вручную, так и с помощью печатных машин либо на компьютере; От руки данные в документ вписываются черными или синими чернилами, слева направо заглавными печатными буквами; Каждый символ вносится в отдельную клетку; Числовые данные выравниваются по правой стороне; Исправления и зачеркивания не допускаются; Денежные суммы округляются до рублей; Заполняются только те листы, которые необходимы; Пустые клетки должны содержать прочерки. Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ Хотим обратить Ваше внимание, что внизу этой страницы есть подробная видео-инструкция по заполнению налоговой декларации. Титульный лист Титульный лист состоит из одной страницы, вносить данные в который можно в любой момент заполнения. В основном здесь необходимо указать информацию о налогоплательщике и налоговом органе.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует: Для заполнения налоговой декларации по доходам года наиболее удобно доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном.

Бланк скорректировали в очередной раз и декларацию за год придется заполнять по новым правилам. Проект проходит этап обсуждения, он продлится до 17 октября. Это значит, что до 1 января обновленный бланк утвердят и ближайший отчет придется заполнять по-новому.

Каков порядок представления декларации 3-НДФЛ Что нового в заполнении декларации 3-НДФЛ в году В году физлицам предстоит сдать отчетность за год по доходам, с которых у них не удержан налог или к которым есть возможность применения вычетов, не предоставленных на работе. О действующих в гг. Применение неиспользованных вычетов даст возможность вернуть налог. Такой возврат можно сделать через работодателя, но в ряде случаев его осуществляет только ИФНС. Отчитываясь о доходах и неиспользованных вычетах за год, физлица должны заполнять новую форму декларации 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от Подробности читайте здесь. Если возникнет необходимость отчитаться за предшествующие годы или уточнить поданные ранее сведения, то декларацию 3-НДФЛ по ним надо подавать по форме, соответствующей действовавшим в эти периоды. Однако перед тем как скачать форму, необходимо удостовериться, возникает ли у физлица обязанность в представлении указанного отчета. Основной причиной, которая влечет подачу декларации 3-НДФЛ, является получение налогоплательщиком налогооблагаемого дохода.